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基建处工程预算内部审核管理办法
2017-09-14 09:42   审核人:

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工程预算内部审核管理办法(试行)

    第一条 为了切实加强工程预算管理,节约投资,合理控制工程建设成本,提高投资效益,防范投资风险,根据省政府要求,总结经验教训,结合基建工作的特点,特制定本办法。

    第二条 计划预算科是基本建设项目的造价控制管理部门,对项目的预算内审负有协调、分解、汇总和日常管理的责任。

    第三条 各职能科室应严格执行国家、地方的法律法规和学校制度,运用科学的方法,通过招标合理控制工程造价,确保学校利益。

    1.图纸审核:通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、掉、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。要求计划预算科在取得设计单位的施工图后,一是自己组织科室人员对施工图进行熟悉和审查,同时督促预算编制单位在拿到施工图后,也要对施工图进行审查,及时发现设计上的缺陷,并及时反馈给工程管理科,必要时可召开相关部门和人员的会商会;计划预算科在拿到预算编制单位的预算报告后,要对照施工图进行审查,发现问题及时与工程管理科沟通;工程管理科对施工图重点审查掉项、漏项和施工工艺,以及对基础的设计与地勘部门联系,审查基础设计是否与地勘相符,从而尽量减少基础工程量不准确的现象。

   2.预算审核:

    2.1是否以相关造价文件、清单及定额计价原则、图纸为依据,选用定额文件是否准确,发布价是否在有效期内等。

    2.2工程量计算是否清晰、计算式是否完整;预算工程量范围是否符合任务书的要求、是否存在漏项、错项;项目中关键工程量如钢筋、砼、石材装饰面层、装饰吊顶等的工程量计算应进行重点详细复审;

    2.3计算工程量单位与清单、定额单位是否一致;

    2.4预算项目节点设置、工程量清单编制、工程取费设置、人工工资计取等是否合理,是否存在错项、漏项;

    2.5专业节点、清单子目编制是否合理,定额套用是否准确,费率取定是否正确;

    2.6清单描述是否包含清单下所有工序,是否与设计要求一致,是否清晰地描述了各工序主要材料品质、规格尺寸、关键或特殊的施工工艺;

    2.7凡借用、参考或调整了定额工艺的子目,必须核对定额说明是否需要进行人、材、机的调整;

    2.8必须核对定额单位与清单单位是否一致,不一致的核对工程量换算是否准确;

    第四条 要求预算编制单位认真编制工程量清单,确保清单的合理性和准确性;

    第五条 对于地基基础或实际工程量与招标工程量可能发生较大变化的工程量清单子目,招标文件中要明确说明,对相关工序的工程量可以通过招标确定单价,并在合同中约定相应的工程结算办法,结算时依据实际发生的工程量按合同约定办法结算。

    第六条 根据编制的工程量清单确定合理的招标控制价,招标控制价是优选施工单位的基础,计划预算科要组织编制单位、工程管理科、综合管理科认真审核计价和计费,确定合理的招标控制价。

    第七条 根据项目实际情况协助工程管理科、综合科按有关规定选择合适的招标形式,以利于优选队伍、控制造价和防止挂靠,严禁先施工后招标。

    第八条 严格合同管理,合同价款的调整条件和办法应在招标文件准确描述,并在合同中加以明确,除国家和地方政府政策性调整外,中标价的调整应按合同规定的有关条款严格执行。

    第九条 内审时间:正常情况下,一般工程15天,100万元以上工程20天。

    第十条 对重大项目,经计划预算科提出,报学校领导批准后,可以采用同时另请一家预算编制单位背靠背的方式进行预算编制,也可以另请一家预算编制单位对预算编制结果进行审查。

    第十一条 工程预算内审流程:造价咨询单位提供预算初稿→计预科接收、登记、分派→工程管理科初审→计预科专业人员复审→主管副处长复核、确定控制造价→处长核定、报主管副校长审批→相关会议决定。

    第十二条 工程预算价经基建处完成内审审批程序后,由计划预算科填写基建项目预算价审批表,按学校规定的程序确定预算编制价。即:基建处审查→审计处审查→报主管副校长审批→校长审批或相关会议决定。

第十三条 若因审查不到位,造成学校损失的,取消各责任人年终评优资格;出现重大失误,按学校相关规定进行追责,并给予相应经济处罚。

第十四条 本办法自2016年9月1日开始试行。

                                                       2016 年7月11日  

lol比赛竞猜基建处工程项目预算内部审批表

 

项目名称

 

采 购

编 号

造价咨询单位提供的预算金额(元)

审核依据

经批准的施工图设计、初步设计概算、预算定额和单位估价表、各种费用定额、国家及省市相关法规

计预科接收时间

 

 

签名 :

工程管理科初审意见

 

 

 

 

签名:

计划预算科复审意见

 

 

 

 

签名:

主管副处长意见

 

 

 

签名:

基建处长意见

 

 

 

签名:

备注:

1. 本表适用于基建处内部工程预算审核;

2. 熟悉图纸、收集资料、了解工程基本情况、特殊要求等;

3. 根据工程实际,结合图纸设计资料,按定额规定的工程量计算规则,重新审核是否有多项、重项、漏项等情况;

4. 审核各项取费是否合理、正确;

 

 

 

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